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Grafiscopio
Cómo declarar impuestos mensuales con Formulario 29
Legal, Metodológico, Tributario
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Ya hemos visto cómo emitir Boleta de Honorarios. En el artículo de hoy enseñaremos paso a paso -y en lenguaje comprensible- cómo declarar impuestos mensuales mediante Formulario 29 (en adelante, F29) del Servicio de Impuestos Internos de Chile (SII).

¿Para qué y para quién sirve el F29?

El SII ofrece varios formularios con distintos números según el tipo de declaración y quién debe hacerla. El F29 nos interesa por ser obligatorio “para contribuyentes personas naturales o jurídicas de Segunda Categoría de la Ley de Impuesto a la Renta que declaran PPM (Pago Provisional Mensual) de Segunda Categoría”. En buen chileno y para los efectos de nuestro público objetivo: profesionales personas naturales -con empleo fijo o independientes (freelancers)- que boletean para cliente en el extranjero y/o cliente persona natural (cualquier particular -no empresa ni sociedad- que te encarga un trabajo, por ej.: un vecino que te pidió una ilustración o diseño). Quienes no declaren estos impuestos mensuales incurren en evasión tributaria y no recibirán la respectiva devolución al año siguiente.

No debe confundirse el F29 con el F22. El primero se refiere a declaración de impuestos mensuales, mientras que el segundo sirve para declaración de renta anual (también conocida como “Operación Renta”, que se hace una sola vez en abril de cada año). Por su parte, el F50 es específico para ciertas actividades comerciales que no nos competen, por lo que no vamos a estudiarlo.

¿Cómo obtener un F29?

Puedes obtenerlo por 2 medios: electrónico, ingresando al sitio web del SII (primero debes solicitar una clave secreta para poder acceder. Además, para pagar el monto de tu declaración mensual debes contar con algún sistema de pago en línea, como por ej. Cuenta en algún Banco que ofrezca dichos servicios); o bien conseguir un Formulario físico (papel) en las oficinas del SII (o imprimirlo) o en kioscos, y pagarlo en caja de bancos o instituciones financieras como Servipag.

¿Cuándo declarar mediante F29?

Dentro de los primeros 12 días del mes siguiente al de emisión de boleta para cliente extranjero o persona natural. Ej.: si emitiste una boleta entre el 1 y 31 de Marzo 2012, debes declarar con F29 entre el 1 y 12 de Abril 2012. Si te excedes de este plazo, el SII comienza a agregar una multa que va creciendo a medida que pasa el tiempo.

¿F29 “sin movimiento”?

Si bien la página del SII ofrece opción “declarar sin movimiento”, los contribuyentes de 2ª categoría (profesionales que boleteamos) NO estamos obligados a declarar F29 sin movimiento. En otras palabras, declaramos mediante F29 sólo cuando emitimos boleta(s) a particular o cliente en el extranjero. Esto se encuentra normado en circular Nº 21 (23-abril-1991) y puede encontrarse en la página del SII (menú legislación > normativas > jurisprudencia > opción “circulares”).

¿Cómo declarar mediante F29?

Recuerda que la declaración mediante F29 debes hacerla SOLAMENTE cuando emites boleta para cliente en el extranjero o persona natural. Si en cambio tu cliente es persona jurídica (empresa, sociedad, agencia, productora, institución pública o privada, etc.), no corresponde que tú retengas ni declares impuesto, sino ellos. A continuación veremos un instructivo para declarar por medio electrónico (internet) y físico (papel). Los links en rojo llevan a una imagen explicativa.

DECLARAR F29 ELECTRÓNICO (VÍA INTERNET)

1) Accedemos a la página del SII.

2) En este recuadro ponemos nuestro RUT y Clave. Ingresamos.

3) En primer lugar debemos conocer los montos que vamos a declarar. Para esto hacemos click en “Emisión Boletas de Honorarios”.

4) Se despliega una serie de menús. Nos vamos al recuadro “Consultas sobre boletas” y damos click a “Consultar boletas emitidas”.

5) Esto nos lleva a una nueva ventana titulada “Informes de boletas emitidas”, que ofrece 3 secciones: Anual, Mensual y Diario. Hacemos click en el botón “consultar” correspondiente a sección MENSUAL.

6) Aquí podemos ver nuestros ingresos correspondientes a un determinado mes. Conviene advertir que se debe declarar un F29 por mes. Es decir, NO puedes declarar en el F29 de Abril 2012 la suma de tus impuestos por boletas emitidas en Marzo 2012, Febrero 2012 y Enero 2012, ya que cada Formulario se refiere exclusivamente a las boletas emitidas el mes inmediatamente anterior. (Ej.: F29 de Abril 2012 sólo se refiere a boletas emitidas en Marzo 2012).

Fíjate que esta ventana muestra varias secciones. La última, al extremo derecho, es la de Honorarios. Lo que debemos declarar en F29 es la suma de cifras del recuadro “Ret. Emisor” (retención emisor), dado que en este caso, y como vimos en artículo sobre emisión de Boleta de Honorarios, tú ejerces como agente retenedor del 10% de impuesto cuando emites boleta para cliente en el extranjero o persona natural (y es precisamente esa retención la que vas a declarar). En el ejemplo de la imagen, la suma de cifras arroja un monto de $20.648

7) Ahora estamos en condiciones de declarar mediante F29, por lo que nos vamos al menú “Impuestos Mensuales” de la barra superior en azul, luego a “Declaraciones mensuales (F29 y F50)” y en seguida a “Declarar y pagar (F29 y F50)”.

8 ) Se despliega una ventana titulada “Resumen Contribuyente”. Verifica que tus datos personales estén correctos. Si es así, dale click a “Declarar por Formulario en pantalla”.

9) Se abre una nueva ventana titulada “Declarar impuesto mensual por formulario electrónico”. En ella figuran 3 menús desplegables: Formulario que desea declarar, Período a declarar (mes y año) y tipo de declaración. Si esta es la primera vez en tu vida que emites F29, o bien deseas declarar por tus boletas más recientes, no cambies nada. Si en cambio quieres declarar por boletas que emitiste hace tiempo (es decir, atrasadas), puedes seleccionar otro período (Ej.: noviembre 2011). Desde luego, el sistema agrega una pequeña multa por declaraciones atrasadas (¡¡Que crece mientras más tiempo dejas pasar!!). Una vez seleccionado el período a declarar pasamos al menú tipo de declaración, donde escogemos “DECLARACIÓN COMPLETA”. A continuación, damos click al botón “Aceptar”.

10) Ahora podemos ver el F29 propiamente tal. A su izquierda aparece una columna con opciones que nos llevan directamente a alguna sección del formulario (también puedes recorrerlo manualmente con el scroll bar a la derecha de tu ventana). Bajamos hasta sección “IMPUESTO A LA RENTA D.L. 824/74″, línea 57 “2da Categoría Art. 84 b) (tasa 10%)” y en el casillero 152 de esa misma línea digitamos el monto de nuestras retenciones (en el ejemplo que vimos, serían los $20.648).

11) Una vez digitado ese monto en el casillero correspondiente, bajamos hasta la línea 111 “Total a pagar en plazo legal” y su casillero, el 91. Hacemos click dentro de este casillero y veremos cómo el sistema lo llena automáticamente con el monto que corresponde. Entonces, podemos hacer click en el botón “Validar Formulario”, al final del F29.

12) Si no hay errores lógicos ni aritméticos, aparece una ventanita que indica que nuestra declaración se encuentra en condiciones de ser enviada al SII. Damos click en “Aceptar”.

13) Aparece nueva ventana titulada “Los datos ingresados en el formulario generan un pago”. Revisa que el monto sea correcto y luego das click en “Continuar”.

14) Una nueva ventana ofrece 2 opciones de pago:

  • 14.1) Pago electrónico en Línea (PEL)

Esta es para quienes tienen cuenta en Bancos con sistema de pago en línea, tarjeta de crédito, etc. Al hacer click en esta opción, nos muestra un listado de las instituciones financieras en convenio con el SII. Busca la tuya y sigue los pasos hasta cancelar el monto.

  • 14.2) Pago Convenio en Cuenta Corriente (PEC)

Esta es una forma de pago electrónico NO en línea, que requiere un mandato previo firmado por ti con tu Banco, para autorizar al SII a que cargue el pago a tu cuenta corriente.

15) Finalmente, podemos ir al menú “Consultar Estado de la Declaración” y ver el detalle de declaración para un determinado mes. Si tu F29 fue declarado exitosamente, verás algo como esto. Si en cambio hay algún mes que no registra movimiento, porque no declaraste F29 (es decir, no boleteaste para cliente extranjero o persona natural el mes inmediatamente anterior, o bien olvidaste declarar), verás algo como esto.

16) Cuando llegue el momento de la Declaración Anual de Renta (Abril de cada año), el sistema te ofrecerá una propuesta con la suma de todos tus F29 del año tributario inmediatamente previo (como aparece en esta imagen). Recibirás la devolución íntegra de ese monto una vez que declares renta anual mediante Formulario 22, como enseñamos en este link.

DECLARAR F29 FÍSICO (PAPEL)

Es tan sencillo como obtener este documento en oficinas del SII o en kioscos, llenarlo con tus datos personales y escribir el monto de tus impuestos mensuales en el casillero 152 de la línea 57 (“2da Categoría Art. 84 b) (tasa 10%)”). A continuación escribes esa misma cifra en el casillero 91 de la línea 111 (“Total a pagar en plazo legal”) y listo. Fíjate que el formulario de papel incluye un original y una copia. Cuando pagues tu declaración (en oficinas del SII ó Servipag), recibirás la copia como comprobante de pago, mientras el recaudador se queda con el original.

Puedes ver cómo es un F29 de papel aquí.

Confiamos en que estas instrucciones sean de utilidad. Si tienes alguna duda, puedes preguntar directamente a la mesa de ayuda telefónica del SII (Teléfono: [56-2] 2 395 1115) o visitar alguno de los siguientes links de interés:



  1. Muchas gracias por este tremendo aporte. Me gustó mucho la web de ustedes, es un gran avance hacia el profesionalismo del trabajo freelance y de los independientes.

    Saludos
    Víctor.

  2. Gracias :)

  3. Justo lo que necesitaba! Gracias!

  4. super clarito
    muy buen aporte

    gracias¡

  5. Muy buena explicación, esta excelente para la gente que recien comienza y no tiene idea de como realizar este tramite. Lo más genial es que al realizar uno este proceso se evita problemas de devolución de impuestos por 3º

    Saludos

    • Una aclaración, estimada: el pago de impuestos mediante F29 no reemplaza la devolución de impuestos por parte de terceros. Son cosas distintas. Cuando emites boleta para persona jurídica (empresa, agencia, institución, etc), ella retiene el 10% de impuesto y debe declararlo en abril del año siguiente al que emitiste esa boleta. En cambio, cuando emites boleta para persona natural (particular) o cliente extranjero, tú retienes ese 10% de impuesto, y debes declararlo al mes siguiente al que emitiste esa boleta, mediante F29. Saludos.

      • Admin: Muchas gracias muy clara la explicación.

        Me puedes contar qué debo hacer si yo emití la Boleta a un RUT comercial y yo retuve el impuesto?

        • ¿Emitiste boleta a persona jurídica y tú retuviste el impuesto? Esa boleta está mal emitida. En ese caso la retención corresponde a la persona jurídica.

          • A una Sociedad de Profesionales que tributa en 2da Categoría se le debe retener el 10%, en cambio si esta Sociedad de Profesionales tributara acogida a la Primera Categoría, no se le debe retener el 10%.

            Saludos cordiales,

  6. buenísimo!
    muchas gracias!!

  7. Hola, no que el formulario 29 era para pagar el IVA mensual para quienes desarrollen actividad económica y presten servicios o ventas

    Muchas Gracias!!

  8. Muchachos, francamente este tipo de articulos son una ayuda excepcional para todos nosotros, yo acabo de hacer mi f29 exitosamente gracias a este post. Por favor sigan asi, y si nosotros como profesionales podemos ayudarlos de alguna manera de vuelta no duden en pedirnoslo ya que la idea es apoyarnos mutuamente.

    Un gran saludo y sigan asi, hacen un trabajo maravilloso!

  9. Tengo un problema y no se como solucionarlo yo emiti una boleta en el mes de julio correspondiente al mes de junio y una en agosto correspondiente al mes de julio pero no estan declaradas, ¿como puedo hacerlo para declararlas? para pagar y ponerme al dia

    • Hola Karina,
      No me queda claro si las boletas que mencionas están correctamente emitidas o si te refieres a que la boleta fue emitida al mes siguiente de realizada la prestación del servicio. Para determinar si lo anterior no es problema, pregunta a la mesa telefónica del SII (fono: 2 395 1115).

      En todo caso, no hay inconveniente en declarar F29 atrasado (por prestaciones realizadas en el pasado), salvo que acumulan multa en $$$. Para saber cómo declarar F29 atrasado, revisa la respuesta a Camila, unos comentarios más abajo de este.

  10. muy buen aporte, me gustaria hacer una consulta respecto esto,
    que pasa si un contribuyente no declara un formulario 29 un mes o dos meses consecutivos, puede declar de los meses que vienen sin antes declarar los que han pasado.
    como ejemplo: juan perez no declara juni y agosto, pero en septiembre declara, pero no los meses atrasados. el sii lo permite?.

    • Hasta donde entiendo, sí se puede. Pero ojo: los meses atrasados que no has declarado empiezan a acumular multa (en $$$) y desde luego al no ser declarados no te serán devueltos en la Operación Renta del año siguiente.

      De todas formas, te sugiero confirmar en la Mesa de Ayuda Telefónica del SII, al fono (56-2) 23951115

  11. Estoy profundamente agradecido de su artículo, me ha salvado de las hordas tributarias!

  12. Hola! estoy recien comenzando a dar boletar por algunos trabajos que estoy haciendo, lei dentro dentro de las ayudas.. que hay una opcion de declarar sin movimiento.. eso quiere decir que si por ejemplo este mes no doy boleta tambien debo declarar?

    • Hola Kote. Para tu tranquilidad, los contribuyentes de 2ª categoría (profesionales que boleteamos) NO estamos obligados a declarar F29 sin movimiento. En otras palabras, declaramos mediante F29 sólo cuando emitimos boleta(s) a particular o cliente extranjero. Esto se encuentra normado en circular Nº 21 (23-abril-1991) y puedes encontrarlo en la página del SII (menú legislación > normativas > jurisprudencia > opción “circulares”). Saludos!

  13. Iván dicho el enero 2, 2013

    Muchas gracias por el artículo. Me ha sido de gran ayuda para realizar mis trámites. Muy bien explicado, no hay como equivocarse leyendo esto.

    Me gustaría realizar una consulta:

    He emitido boleta de honorarios a fines de Octubre y a fines de Diciembre. Consecuentemente, he declarado el formulario 29 en los meses de Noviembre y Enero respectivamente.
    Mi duda es, la “devolución” del pago de este 10% que se realiza en el mes de Abril (no recuerdo el nombre especifico de este tramite), ¿abarcará el monto de mis 2 declaraciones? (Considerando que la emisión de las boletas se realizó durante el 2012) ¿o solamente recibiré el monto correspondiente a la boleta de Octubre? (considerando que la declaración del formulario 29 para la boleta de Diciembre la realice ya en el 2013?

    Muchas gracias de antemano

    • Estimado: ambas deberían figurar en tu devolución cuando llegue la Operación Renta de abril 2013. De todas formas puedes confirmar esta información preguntando a la mesa de ayuda telefónica del SII, cuyo teléfono aparece en el artículo. Saludos!

  14. sAR1 dicho el enero 4, 2013

    gracias, muchas gracias, es muy sencillo, pero hay que saber donde….

  15. Hola… esta realmente buenisima la info… es justamente lo que necesitaba… se pasaron!!!
    Cambiando de tema.. tengo una duda!… que pasa si un mes no hice la declaracion mensual… como puedo hacerlo para cancelar el pago atrasado??… por favor, me ayudaria mucho que me ayudaran con esto!!
    Saludos.

    • Hola Camila. Si no haces la declaración mensual vas acumulando multa en $$$ y podrías ver trabada tu declaración de renta anual (Formulario 22, abril de cada año). Pero tranquila, es super fácil declarar un mes atrasado. Sólo sigue los pasos que indicamos y al llegar al punto Nº 9 (“Se abre una nueva ventana titulada “Declarar impuesto mensual por formulario electrónico…”) escoge el mes y año atrasados que quieres declarar. Luego el sistema electrónico del SII calcula la multa por sí solo y la agrega al total a pagar. Entiendo que es igual si declaras F29 en papel, pero puedes confirmar esto último preguntando a la mesa de ayuda del SII (tel.: 2 3951115)

      Saludos!

  16. Jorge dicho el enero 9, 2013

    Hola, muchas gracias por la info. Esta súper detallada y de forma muy didáctica. Sólo me queda una duda, ya que yo consulte con un contador sobre como declarar el 10% de las boletas emitidas al extranjero y me dijeron que se hace en la línea 46 (ítem 151), en vez de línea 57 (ítem 152). Saben cual es la diferencia entre estos? Ambos se ven muy parecidos.
    Tengo forma de corregir mi F29 para las declaraciones de meses anteriores?

    Muchas gracias,
    Jorge

    • Estimado Jorge:
      Sería bueno que confirmes dicha información con tu contador, y ver qué tipo de prestaciones efectuaste. Personalmente trabajo desde 2008 para clientes extranjeros (EEUU, México, Venezuela, Colombia, Perú, Italia) por servicios de ilustración o diseño y siempre he declarado en línea 57 (152) sin inconvenientes, rechazos ni rectificaciones por parte del SII. Saludos.

  17. Hola tengo una duda como lo hago si mis boletas no son electronicas?, como hago para declarar impuestos mensuales y hacer la retencion que me corresponde.
    Llame al SII y me dijieron que ellos no me podian enseñar que consiguiera un contador, necesito ayuda porfavor.
    saludos

    • Hola Jimena. Bueno, es habitual que el SII endose a un contador la tarea de explicar protocolos tributarios, aunque sean simples. En tu caso, lo que debes hacer es sumar el 10% de las boletas para persona natural (particulares, NO empresas) o cliente extranjero que emitiste en un mes. En este ejemplo, el 10% que corresponde declarar sería $1.000 (mil pesos).

      Anota la suma de tus boletas para particulares de un determinado mes y escribe esa cantidad en la línea 57 (casillero 152), tal como explicamos en este artículo y luego copia esa misma cantidad en el casillero TOTAL A PAGAR al final del Formulario. Por supuesto pon tus datos personales (nombre, dirección, etc) al comienzo y tu firma al final, en los lugares indicados. En seguida lleva el Formulario a un Servipag o Banco, lo pagas y listo. Saludos!

  18. Estimados

    Muy bueno el articulu y era lo que andaba buscando con explicación detallada del caso.

    Uds. también hac referencia del F22, cuando estarían publicando un documento similiar, para apoyarnos a declarar en ese tipo de formulario

    Desde ya muchas gracias

    Juan Carlos

    • Hola Juan Carlos. Nos alegra saber que esta información ha sido de utilidad. En cuanto a tu pregunta sobre F22: dado que este se declara 1 sola vez en el año (abril), consideramos que no era tan urgente como saber llenar un F29 (mensual). Sin embargo, nuestra idea es publicar un completo artículo en marzo próximo.

      Para tu tranquilidad respecto a F22, el SII ha simplificado muchísimo el procedimiento por vía electrónica, lo que lo hace un trámite bastante lógico y sencillo -como pronto veremos- y, desde luego, recomienda a todo usuario realizarlo vía internet, para aprovechar las ventajas que no ofrece la declaración en papel (entre ellas, obtener una devolución de impuestos más rápida). Saludos.

      • Estimado

        Desde ya muchas gracias por tu respuesta y atento a cuando salga la publicación de dicho articulo.

        Saludos cordiales

        Juan Carlos

  19. No puedo dejar de agradecerles su ayuda en este proceso, cosa que en la mesa de ayuda del sii no pudieron hacer. Suerte con su blog!

  20. Hola estimado, junto con reiterar al igual que todos mis felicitaciones por el artículo, te cuento que declaré algunas boletas a fines del año 2012 yo reteniendo el 10% como emisor. Es posible recuperar esto en la operación renta 2013? Revisé la propuesta en el sitio del SII pero no me las contabilizan.

    Gracias.

    • Hola Eduardo. Según la mesa de ayuda telefónica del SII, para que esas boletas aparezcan contabilizadas deberías haberlas declarado hasta el día 12/enero 2013 (o hasta el día 20/enero 2013 si estás autorizado por el SII). Fuera de este plazo, la devolución por tales boletas no aparecerá en la operación renta 2013, sino 2014. Saludos.

  21. Hola Grafiscopio, muchísimas gracias por compartir la información con todos nosotros.

    Quería realizarte una pequeña consulta.

    Cuando emites BH a empresas extranjeras, como lo haces si ellos te van a pagar en la moneda de su país (en mi caso emitiré a una empresa Peruana y ellos me quieren pagar en Soles).

    Muchisimas gracias por todo.

    • Hola Angie,
      La respuesta a tu pregunta se encuentra en nuestro artículo sobre teletrabajo para el extranjero:

      http://www.grafiscopio.com/como-teletrabajar-para-el-extranjero/

      Punto 7: llenado de BH electrónica para cliente extranjero
      Punto 8: formas de pago desde el extranjero

      En todo caso, yo tengo un cliente peruano que me paga en dólares. Esto puede ser más conveniente por tratarse de una divisa común y/o en caso de que quieras abrir una cuenta dólar, para conservarlos.

      Saludos.

  22. Hola Grafiscopio,
    Muchas gracias por tu aporte. La verdad q esta genial. Una consulta, hay una fecha estimada para el F22?. Hasta cuando hay tiempo de cerrar esta declaración.

    Gracias,
    Jorge

  23. Ale dicho el abril 1, 2013

    Emito Boletas mediante boleta electrónica y talonario en papel, como hago el pago mensual.

    y lo otro, por ejemplo Marzo emití dos boletas, entiendo que puedo declarar por internet, pero que hago con las copias del talonario que dice “copia sii”?

    • Ale: hace muchísimo que dejé de emitir boletas de papel, pero hasta donde recuerdo, la declaración mensual de estas debes hacerla por formulario 29 de papel (que puedes conseguir en kioskos u oficinas del SII) y pagarlo en Bancos o instituciones recaudadoras como Servipag. Al pagarlo te entregarán un recibo y copia del F29, que debes conservar para cualquier eventualidad.

      La “Copia SII” del talonario es la prueba de que esa prestación existió; por ello debes conservarla. Ante cualquier situación irregular puedes presentar ese talonario, acreditando que el trabajo fue hecho y emitiste la boleta de honorarios respectiva.

      Para más información y confirmar lo que señalo al comienzo, pregunta a la Mesa de Ayuda telefónica del SII, tel.: 2395115

  24. Hola Grafiscopio.
    Hoy me llegó una indicación del SII: “(SII) le informa que alguno de sus agentes retenedores ha modificado la información que utilizamos para construir su propuesta de Declaración de Renta 2013, la que usted ya envió.”
    Leyendo la página de ustedes me di cuenta de un error en mi declaracion del F29: emití una boleta reteniendo el impuesto a una empresa, y ellos me dijeron que pagara el impuesto en la línea 57.
    ¿Qué significa el correo del SII?
    Agradezco de antemano su ayuda.
    Atte.,
    Rodrigo A.

    • Recibí ese mismo correo de parte del SII. Significa que un agente retenedor (o sea, un cliente persona jurídica al que emitiste boleta) había declarado una cifra y luego la cambió por otra, de manera que debes declarar renta otra vez (cosa que yo acabo de hacer sin problema).

      Cuando dices “ellos me dijeron que pagara el impuesto en la línea 57″, ¿te refieres a que te lo dijo la empresa a la que emitiste boleta o el SII? Porque hasta donde sé, no corresponde que tú retengas, declares (por F29) o pagues el impuesto por una boleta emitida a persona jurídica (empresa). Al contrario, es la empresa quien debe hacerlo.

      Antes de proceder a declarar renta de nuevo, sugiero aclares este último punto directamente con el SII (tel.: 2 395 1115), ya que no soy contador y mi labor en temas tributarios sólo tiene un alcance de orientación, pero esta info debe ser corroborada por el SII o algún especialista en la materia. Saludos.

      • Me acaba de llegar este mismo correo, pero al ingresar al SII e intentar declarar de nuevo me doy cuenta que la propuesta de declaración es igual a la anterior. Sabes si es necesario hacerlo de nuevo si son iguales?

        Saludos.

        • Si es igual a la anterior me parece un poco absurdo corregirla o aceptarla. Tal vez el sistema te envió aviso de manera automática. Sin embargo, y ante la posibilidad de que por este error no recibas tu devolución, o no a tiempo, yo en tu caso llamaría al SII mañana mismo (tel.: 2 395115) para preguntarles qué hacer en un caso tan singular.

          • Gracias por responder, mira llame a la mesa de ayuda y me comentaron que este correo se envío a varios contribuyentes, solo por que no podían seleccionarlos uno por uno. La persona que me atendió me dijo que sólo debía enviar de nuevo mi declaración si se presentaban variaciones con respecto a la declaración previa.

            En mi caso son iguales por lo que sólo se omite el correo.

            Muchas Gracias.

  25. Hola Grafiscopio.

    Necesito de tu ayuda urgente,necesito hacerle la declaracion de renta a una persona con el f22 en linea por el SII.

    El honorario bruto es de 626.445
    retencion de terceros 62.645
    total liquido 563.800

    cuando ingreso a declarar me dice que no existe ninguna propuesta.

    y me arroja a formulario en blanco, eso como lo lleno? si tengo los datos que te di?

    necesito eso urgente me queda poco tiempo :D

    GRACIAS! MUY BUENA LA PAGINA!

    • La mejor recomendación es que te acerques cuanto antes a los lugares de asistencia tributaria, donde justamente te enseñan a llenar el F22 según tu caso específico. Yo cumplo con entregar información general, pero no tengo la especialidad de un contador, y ahondar en materias o situaciones específicas que no domino me haría responsable por cualquier cosa que salga mal. Suerte y me cuentas qué tal te fue.

  26. Hola Grafiscopio.

    Consulta: emiti una boleta a una ente juridico y yo mismo paagué el impuesto, ya que recibí el monto bruto, ¿recibiré la devolución de impuesto por este servicio ?.

    Gracias.

    • ¿Por qué pagaste tú mismo el impuesto? ¿Por desconocimiento o por instrucción de tu cliente? Cualquiera sea el caso, no corresponde que tú lo hayas hecho. Cuando emites boleta a persona jurídica, es él quien debe retener y declarar el impuesto. Revisa lo que señala el abogado en la respuesta a esta nota.

      Comunícate con el SII (tel. 2 395 11 15) y plantéales tu situación para que te instruyan sobre qué hacer. Me cuentas qué te dijeron, vale? Saludos.

      • Hola, yo tuve el mismo problema por desconocimiento y llame al SII. Me respondieron lo típico, que no nos pueden ayudar con eso, por que esa es tarea de un contador

        • Claro, porque el SII no ayuda a llenar formularios vía telefónica, pero sí pueden orientarte respecto a emitir o anular boletas.

          • Yo tengo el mismo problema, pagué las rentenciones, cuando ahora al leer este artículo me entero que no era lo que correspondía. Alguna solución? se recibirá la devolución de impuesto?

  27. Hola!
    Felicitaciones y agradecimiento por aclararnos dudas a muchos:)
    Ahora tengo una duda. El mes de Abril emití boletas solo para personas jurídicas, y como leí en el post no se debe declarar esa retención. Entonces si solo emití esas boletas para personas jurídicas y no tengo nada que declarar en relación a personas naturales y extranjeras ¿Qué debo hacer con el formulario 29?

  28. Hola reitero mis agradecimientos. Y tengo otra duda.
    Lei en uno de los comentarios que al dar boleta a una persona jurídica, es la persona jurídica quien retiene el 10% . En caso de que el profesional en este caso yo, sea quien de y retenga el 10% ¿ Qué sucede con eso, es una mal boleta emitida? ¿ Debo de igual forma declararla en el formulario 29?

    • Cuando emites boleta para persona jurídica no corresponde que tú retengas ni declares el impuesto (mediante F29). Quien debe hacerlo en ese caso es precisamente la persona jurídica. Aquí explicamos cómo se emiten boletas para persona natural, jurídica y cliente extranjero:

      http://www.grafiscopio.com/como-emitir-boleta-de-honorarios/

      Revisa cómo emitiste la boleta según mostramos en esta imagen:

      http://www.grafiscopio.com/wp-content/uploads/2012/05/041.jpg

      Si emitiste boleta a persona jurídica seleccionando la segunda opción (“El propio contribuyente emisor será quien se encargue del pago provisional mensual correspondiente al 10%”), entonces la boleta está mal emitida. En tal caso, pregunta al SII si puedes anularla y volver a emitirla.

  29. Esta realmente buena la información.
    Quisiera hacer una consulta, ojala puedas ayudarme.
    Yo hice iniciación de actividades por comercio de artículos típicos y emito facturas electrónicas, este giro lo tengo desde hace algunos años mientas aun estaba en la universidad. Actualmente egrese de mi carrera y también emito boletas de honorarios por los servicios prestados.
    Consulte como debía efectuar la declaración del formulario 29 en una oficina del SII, y me dijeron que se completaba un solo formulario.
    Como no he emitido facturas electrónicas, al hacer la declaración mensual solo declaro las boletas.
    Durante en el mes de mayo tengo tres boletas emitidas, en dos de ellas me retuvieron el 10%, por lo que según entendí de tu articulo no me corresponde declararlas, pero en la tercera yo actúe como retenedor por solicitud del “empleador” por llamarlo de algún modo, que es un club de adultos mayores.
    He prestado servicios para este club desde enero de este año, y todas las boletas emitidas las he hecho de la misma forma. Cuando tuve que hacer la declaración de la primera boleta consulte y me dijeron que debía declarar este 10% en la línea 45, pero no recuerdo en cual de los dos recuadros de esa línea, debiera ser en el 48… supongo…
    Pero ahora después de leer tu artículo, creo que todas las boletas para este club están mal emitidas… porque ellos tienen un rut y un giro entonces debieran ser persona jurídica??? por lo tanto ellos tendrían que retener el 10%, pero me pidieran que yo lo hiciera
    No se si lo que he hecho está bien, si no es así ¿Cómo lo corrijo?
    Y de estar mal ¿el SII debería enviarme algún rechazo o rectificación? y de ser así ¿donde podría revisar eso?
    En este momento me es muy difícil acercarme a una oficina del SII para consultar directamente, por mis horarios de trabajo, y llamé a la mesa de ayuda pero me tuvieron en espera mas de 10 minutos y nadie me atendió.
    Ojala puedas ayudarme,
    Gracias de antemano

    • Necesariamente debes confirmar si el club tiene o no personalidad jurídica, pero el sentido común dice que es lo más probable. En tal caso corresponde que ellos retengan el 10%, no tú.

      Sobre corrección y notificación de rechazo: tu caso es bien específico y debes preguntarlo directamente al SII, aunque te advierto que ellos no ayudan a llenar formularios (nunca te van a decir qué casillero llenar; “eso es tarea de un contador”, es la respuesta estándar); pero pueden ayudarte respecto a cómo anular dichas boletas o rectificarlas. Sugiero que te tomes un tiempo para resolver esto, ya sea por teléfono (ten paciencia, la demanda es altísima) o, idealmente, acudiendo en persona a oficinas del SII.

      Otra opción es que preguntes a http://chile.contadorauditor.com/ Aunque esta página requiere registro y pueden tardar en responder tu pregunta.

  30. Gracias por la ayuda!

  31. Primeramente, gracias por este sitio.
    Mi consulta es si la empresa que retiene el 10% de los honorarios en el form. 29 lo hace en la linea 57 codigo 152, al igual que cuando yo declaró y pago retenciones a personas naturales o extranjeros? El giro de la boleta electronica es de “Otras actividades de servicios personales N C P ” y el concepto por comisiones de ventas.
    Muchas gracias por su respuesta

    • Se me presento otra duda. ¿ Donde tiene que declarar la
      Empresa…..Linea 46 cod. 151 (Ret. de Imp. 10% sobre las rentas art. 48) o Linea 57 cod. 152 (2da. art. 84b 10%), si la empresa retiene el 10%, sabiendo que el concepto es por comisiones de ventas?
      Gracias nuevamente.

      • Estimado: yo hablo por lo que conozco, es decir, como contribuyente que presta servicios gráficos en forma independiente, clasificados en la 2ª Categoría (público objetivo al que va dirigido este sitio). Desconozco la forma en que llena el F29 una empresa, y aventurar respuesta podría complicarnos a ambos.

        Sugiero que consultes personalmente en oficina del SII, ya que por internet y teléfono te darán respuestas genéricas o el clásico “no podemos ayudarle a llenar un F29; eso corresponde a un contador”. Créeme: se gana mucho más acudiendo directamente a personal calificado del SII. Saludos.

  32. Gaby dicho el julio 12, 2013

    muchísimas gracias!!!!
    genial ayuda :-)

  33. Tengo una duda que pasa si una persona x no es empresa ni emite boletas ni nada y yo le hago un trabajo y quiere como respaldo por su pago “algo”, le puedo generar una boleta pagando yo el 10% y declarándola y que esta persona no haga nada mas con su boleta? es decir solo como respaldo del pago?

    • Eso que llamas “persona x que no es empresa ni emite boletas ni nada” es lo que se conoce como persona natural. Por supuesto que puedes emitirle una boleta, y debes hacerlo, ya que el SII debe ser informado de todo servicio profesional remunerado que realices; de lo contrario podría entenderse que estás queriendo evadir impuestos. Tu contraparte no necesita hacer nada con la copia de boleta (de igual forma como tú -persona natural- no necesitas hacer nada con la boleta que recibes de un almacén o local comercial cuando vas de compras).

      En el sigte. artículo explicamos cómo se llena una boleta de honorarios para persona natural:
      http://www.grafiscopio.com/como-emitir-boleta-de-honorarios/

      Y, por supuesto, cuando emites boleta para persona natural corresponde declarar impuestos mediante F29, como explicamos en este artículo. Saludos.

      Nota: una persona natural también puede emitir boletas. Es el caso de los freelancers: no somos empresa, pero prestamos servicios profesionales, ergo emitimos boleta. Aclaro esto para quienes piensen que persona natural es exclusivamente alguien “que no es empresa ni emite boletas ni nada”, como dices.

  34. Hola

    mira tengo una duda… llevo pocos meses trabajando de forma particular (con boleta de papel) y estoy pagando mi F29 como tu explicas. pero dentro de lo que leo salio un concepto que no puedo entender por mas información que e visto y es el PPM… ¿esto como se paga? o ¿se paga al pagar la retención del 10%?
    por favor ayuda mira llevo 6 meses llenado solo la famosa linea 57 – 152 y lo que se llena automáticamente

    de antemano muchas gracias por toda la informacion que publicas ya que es de mucha utilidad para las personas que no entendemos nada de numeros y sii

  35. pily dicho el agosto 1, 2013

    que pasa si yo me equivoque y en el 10% puse mi sueldo ? puedo borrar el formulario ya emitido?

  36. Gracias!!!! más claro y preciso no podía ser. Pude llenar el formulario que me parecia en Chino gracias a tu post. Felicitaciones por el Blog.
    Saludos

  37. Hola! Olvidé declarar boletas de enero y marzo de este año (2013), y no sale ninguna opción para enmendar esto en la página del SII. Qué puedo hacer? Muchas gracias!

    • Claro que aparece. Los pasos para declarar F29 por meses anteriores son:

      1) ingresas al sitio del SII (con tu RUT y clave)

      2) En el recuadro “mis herramientas” vas a “Declaración Mensual (F29-F50)”

      3) Se despliegan 3 recuadros. Vas al primero de ellos, titulado “Declaraciones Mensuales F29 y F50″ y le das click a “Declarar y pagar (F29 y F50)”

      4) En la nueva ventana, vas a Declarar por Formulario en pantalla.

      5) En las opciones que a continuación aparecen, escoge el Período a Declarar. Si emitiste esas boletas en enero y marzo 2013, debes seleccionar esos mismos meses. Recuerda que solo puedes declarar un solo Formulario por mes. O sea, debes declarar el F29 de enero 2013, pagarlo y enseguida hacer lo mismo con el de marzo 2013.

      Saludos.

  38. Hola, me parece muy buena iniciativa esta página de ayuda felicidades.
    Yo hace poco tiempo hice inicio de atividades en primera categoria, y hasta el momento solo realize compras estoy tratando de llenar el formulário 29 por internet solo por las compras realizadas el mês anterior (facturas recibidas)donde tengo que completar los datos?(cual linea y casillero?) gracias de antemano.

  39. Muchísimas gracias por la detallada y muy útil información que entregan. Sin este paso a paso no hubiera podido encontrar (adivinar)en que línea de qué casillero poner los montos. Me sumo a un comentario que leí más arriba, que pésima la mesa de información del SII, no ofrecen ninguna guía quienes debieran entregar la información oficial y de una manera clara. Bueno, de nuevo, mil gracias!!!

    • Me alegra que esta información sea de utilidad para ti o cualquier otro lector. Sobre la mesa de información del SII: es algo que me pregunto desde que inicié actividades. Presumo que el SII no quiere entrar en conflicto con contadores, o bien actúa bajo la lógica: “¿por qué tendríamos que hacer la pega de un contador?”. Sin embargo, esto es mera especulación (de ninguna manera acusación, ya que no me consta). En todo caso, sería genial que tuvieran un departamento de contadores a quienes poder consultar este tipo de interrogantes prácticas. Aunque seguro las líneas telefónicas colapsarían por tantas dudas de tantos contribuyentes para quienes el lenguaje y códigos tributarios son un verdadero enredo. Saludos.

      • Claro, debe haber trámites más complejos donde se requiera la ayuda de un contador, pero no debiera ser que el cómo llenar un formulario de pago de impuestos sea un misterio que sólo se pueda resolver con la buena voluntad de amigos o un buen sitio como este. Muchos saludos!

  40. Gran aporte .. asi se hace desarrollo..informando al publico…objetivo cumplido
    muchas gracias

  41. Hola! Quisiera saber dónde puedo encontrar info de a partir de que monto ya no te devuelven el 100% de los impuestos retenidos durante un año.

    Gracias!

    • Si entendí bien tu pregunta, y según indica el SII: “un contribuyente tiene derecho a la devolución de los montos retenidos por la empresa por las Boletas de Honorarios emitidas, siempre que el monto total de los impuestos determinados en su Declaración Anual a la Renta sea inferior a las cantidades retenidas. En esta situación, el contribuyente tiene derecho a la devolución del excedente o a la totalidad de lo retenido si no está afecto a los impuestos anuales a la renta.”

      Fuente:
      http://www.sii.cl/preguntas_frecuentes/renta/001_002_0974.htm

  42. Notable! gracias! :D

  43. Excelente aporte. Me salvó la vida!

  44. Hola amigo, ayer hice mi 1ero iva electrónico
    tengo un negocito chico, emito boletas
    y compro con facturas, bueno al momento de ir al Numero 52
    articulo 84 1era categoría, puse la base imponible, luego la
    tasa de 1,6% y se puso en rojo y decía que estaba en error
    que debía corregirlo PPM— y aun no se que paso, me podrían
    explicar que sucedio? GRACIAS DE ANTEMANO

    HE HECHO ESTO HACE UN MONTON DE AÑOS.. PERO NUNCA EN ELECTRÓNICO, TAL VEZ CAMBIO LA TASA??

  45. Gracias! Fue de mucha utilidad!

  46. Voy a leerlo, gracias

  47. Este mes no he emitido boletas, pero compre con facturas, mi consulta, debo hacer el Formulario 29?

    Gracias

  48. Gracias Totales!!

  49. se pasaron por la informacion chicos… esta increible!
    creo q mucha gente que es y quiere ser independiente
    haciendo pegas para afuera del pais
    necesita esta informacion o la a buscado por mucho
    tiempo como es mi caso. muy feliz de haberla encontrado y ver
    que es muy facil de hacer como ustedes lo explican,
    esta perfecta y mas simple imposible
    muchas gracias nuevamente!

  50. Excelente aporte!!!!
    Muchas Gracias

  51. Muchísimas gracias!!muy util!!!

  52. Buenisimo Aporte!! ojala los del SII hicieran sus ayudas así de buenas!!… porque yo no entiendo nada de las “ayudas” que ellos dan.

  53. Nada más que agradecer el gran aporte. Con las explicaciones del portal del SII no entendía nada.

    Hasta ganas de pagar mis impuestos me dieron.

    Saludos.

  54. ¡Muchas gracias por la clara explicación paso a paso!. Me tomó varias llamdas al SII, sin resultados concretos, hasta que busqué por Google y encontré esta página. Seguir el paso a paso fue facilísimo!. Formulario 29 realizado, aceptado y pagado! Gran aporte! Muchas gracias!

  55. TE PASASTE!, me demore 5 minutos en declarar gracias a tu ayuda!

  56. La acotación de Maribel:”hasta me dieron ganas de pagar mis impuestos”, refleja lo bueno de la ayuda tan clara y objetiva que nos brindan con este aporte a la comunidad. Mis felicitaciones a tan buena disposición para todos quienes no dominamos estas tareas.

  57. hola estoy trabajando como promotora y firmo por campaña siempre duran un fin de semana mi contrato es por honorarios como hacer para que no me descuenten el 10% de mi pago se los agradeceria saludos

    • No sé si exista alguna consideración especial para el trabajo de promotoras (que no es el público objetivo de esta página), pero asumo que te contrata a honorarios una empresa, por ende ellos están obligados a retener -y luego declarar- el impuesto de 10% de la boleta que les emites. Así que no te están “robando” esa plata, sino que la recibirás cuando declares renta anual mediante Formulario 22 (abril del año siguiente al que emitiste esa boleta).

      Ahora, si por ejemplo te pagan $100.000 BRUTO significa que ellos retienen el 10% y por ende tú recibes $90.000 LÍQUIDO (la plata que recibes en la mano). Si quisieras recibir $100.000 en la mano, ellos tendrían que pagarte $111.111 BRUTO. Por eso es importante que al momento de negociar (antes de empezar labores) te fijes si la cifra que te pagarán está expresada en monto BRUTO o LÍQUIDO.

  58. Te pasaste!!! pude declarar en 5 min, algo que el SII no me pudo explicar!

  59. Excelente aporte!! muchas gracias!

  60. Sin antes agradecer (los que SII no pudo hacer en toda la información de su página, ustedes los lograron en unos parrafos), aprovecho de consultar por la opcion de pago PEL, esta es solo para empresas porque no pude pagar el 10% con mi cuenta. (escogí la opción en que señalaba que yo pagaba el 10%)

    saludos y gracias

    • ¿Cómo que PEL es solo para empresas? Yo soy particular (persona natural) y he pagado todos mis F29 mediante PEL sin problema. Consulta directamente con tu Banco o el SII para verificar que no haya algún problema con tu cuenta bancaria o los datos que figuran en el SII. Saludos.

  61. Primero felicitarlos por la tremenda labor y la ayuda que ofrecen. Es increíble y se agradece mucho.

    Tengo una pequeña duda y espero que me puedan ayudar. Realicé una ilustración para una persona natural por un precio de 25mil. Si ya me han entregado mi paga, y me piden boletear, ¿el monto que debo poner en boleta cual debiera ser, si yo actúo reteniendo el 10% pero tengo los 25mil ya en mi poder? ¿Como Debo realizar después la declaracion de impuestos? Espero se entienda. Saludos.

    • Cuando una persona natural te paga $25.000 corresponde que tú retengas y declares el 10% de ese monto (es decir, $2.500) mediante Formulario 29.

      Para entender mejor cómo se emite una boleta de honorarios para persona natural (y la diferencia con una boleta para persona jurídica), revisa lo que explico en este artículo. Saludos.

  62. Buenas tardes, requiero de su ayuda a resolver una duda. Voy a empezar desde Chile y como independiente a prestar servicios a una empresa en el extranjero, son servicios a diferentes paises , me pagaran en un banco en el extranjero, por lo que hare retiros via redbanc en Chile. Consulte en SII por los impuestos a pagar en Chile y no me han dado una respuesta comprensible y satisfactoria, busque respuestas en preguntas frecuentes de SII y no sale nada. Por favor su ayuda para entender bien que es lo que se debe hacer en esta situacion y si debo pagar impuestos considerando que mis negocios son en diferentes paises. Gracias por su ayuda

    • Si eres freelance y quieres aprender cómo boletear, declarar impuestos y recibir pagos por servicios profesionales para clientes en el extranjero, revisa este artículo, en particular los puntos Nº 7 y 8.

      Si en cambio tus negocios consisten en exportación de productos, tendrás que consultar directamente al SII, ya que el procedimiento es otro y ajeno a lo que tratamos en Grafiscopio. Saludos.

  63. junto con saludar quería consultar que sucede si no tengo una empresa, pero por x razón, solo podía acceder a contratar servicios de internet de Claro como una supuesta empresa que la persona que me hizo los contactos creo, por esto cada mes la cuenta me llega como factura y me descuentan el IVA correspondiente, en este caso ¿puedo hacer algo para declarar el IVA y así recibir el dinero que me cobran?

    • Estimado:
      Temo que tu pregunta es completamente ajena a los objetivos de nuestro sitio (orientado a freelancers que prestan servicios profesionales gráficos). Lamento no poder ayudarte.

  64. De verda un millón de gracias por la información muy útil, solo me queda una duda. cuando presto servicios a una persona jurídica y ella me dice que no va a retener, no hay problemas con hacerlo yo???

    • Cuando una persona jurídica (sociedades, empresas, etc) te solicita un servicio profesional está obligada a retener y declarar el impuesto (10%) que indica la boleta de honorarios. Si no lo hace, o si pretende que tú retengas y declares dicho impuesto, está cometiendo una irregularidad (y tú también al aceptarlo). Es importante tener claro esto, porque algunas empresas pretenden evadir el pago de impuesto (bien por ignorancia o mala intención), lo que puede tener serias repercusiones para la empresa y/o el proveedor de servicios gráficos, en cuanto evasión tributaria.

      Para más información sobre montos retenidos, quién retiene y debe declarar al SII:
      http://www.sii.cl/portales/mipyme/fichas/abril/noticias_10.pdf

      NOTA: La única excepción a esta regla son las empresas o personas jurídicas en el extranjero (p. ej., si prestas servicios profesionales desde Chile para una agencia, sociedad o empresa norteamericana, europea, asiática, etc). En este caso tú retienes y declaras el 10% de impuesto, como indicamos en el artículo.

  65. Muchísimas gracias, lo hice paso a paso siguiendo sus instrucciones,
    un abrazo.

  66. Hola! muchas gracias por esta ayuda, la ocupo todos los meses. Sin embargo hoy la embarré porque puse validar formulario y luego volví hacia atrás y ahora no sé cómo hacerlo para poder pagarlo Online…. cómo lo hago?? SOS!

    • Consulta el estado de tu declaración (ver paso #15 del procedimiento que enseñamos en este artículo) para verificar que tu F29 fue o quedó correctamente emitido y sólo falta pagarlo. Si el asunto se complica, pide asistencia directamente a la mesa de ayuda telefónica del SII (tel.: 2 395 1115).

  67. Mi consulta:

    1.- durante todos estos meses del 2013 emitido boletas de honorarios electrónicas, pero no las he declarado, por simple descuido, considerando que tendré que hacerlo ahora ¿Cuál es el plazo para declararlas y pagarlas?.

    2.- Si por algún motivo solo las declaro y no las pago por la cantidad de lukas que quizás son bastantes, ¿Cuál es el drama con el S.I.I?, Atte.

    • 1) Ya estás fuera de plazo, por lo que deberías declararlas y pagarlas cuanto antes, si no quieres que siga creciendo la multa (excedente que cobra el sistema por retraso en declaración). Ten en cuenta 2 cosas que explico detalladamente en el artículo:

      a) Debes declarar y pagar un formulario por cada mes. No puedes declarar y pagar en un solo formulario (p. ej., diciembre 2013) la suma de boletas de enero, abril, agosto, etc.

      b) Sólo debes declarar y pagar boletas que emitiste a cliente persona NATURAL y cliente en el extranjero. Si en cambio emitiste boletas a persona JURÍDICA (empresas, sociedades, instituciones, cualquier cliente que no sea un particular), no debes declarar ni pagar NADA. Corresponde que ellos lo hagan.

      2) El “drama” es que estás evadiendo impuestos: delito tributario. Así de simple. Además, no recibirás la devolución de esos montos retenidos cuando llegue la declaración de renta ANUAL (“Operación Renta”) en abril 2014. El sistema detectará que emitiste boletas pero no declaraste impuestos y cuando debas declarar renta anual (obligación tributaria para toda persona y/o empresa que ejerza actividad lucrativa) te aparecerá el mensaje “declaración recibida con reparos”, lo que retrasará mucho tu devolución de impuestos (incluso meses). Evítate la montaña de problemas y resuelve tu situación pronto.

  68. Muchisimas gracias!!, realmente me ayudó

  69. Muchas Gracias,
    Llame al fonoayuda de SII, fui a la oficina local y la informacion que me dieron estaba totalmente errada. La persona que me atendio por telefono sabia mucho menos que yo. Con su ayuda, declare el F-29 en unos pocos minutos.
    Gracias nuevamente!

  70. Estimado mi consulta es bien simple, se puede emitir una boleta de honorarios por otro mes que no sea el en curso a la hora de ingresar la boleta on-line. ej. necesito hacer hoy ya 1 de enero una boleta por el mes de diciembre para que sea declarada en el formulario 29 correspondiente a diciembre claro. no se si me explico.

    • Si te fijas, al emitir una boleta de honorarios electrónica existe la opción de cambiar fecha (o sea, seleccionar otra fecha que no sea hoy). Siendo así, podrías perfectamente emitir una boleta con fecha diciembre 2013 y declarar el impuesto correspondiente en enero 2014. Ahora, yo no recuerdo haberlo hecho, por lo que te recomiendo verificar con el SII antes de proceder. (tel.: 2 395 11 15)

      Por otra parte, recuerda que debes declarar mediante F29 SOLAMENTE si emitiste boleta para persona NATURAL (un particular no empresa ni sociedad) o un cliente en el extranjero (empresa o particular). Si en cambio emitiste esa boleta a una persona JURÍDICA (empresa o sociedad dentro de Chile), no corresponde que tú retengas ni declares ese impuesto, sino ELLOS.

  71. Hola el motivo principal es que hise una empresa (MICRO-EMPRESA) y ya estoy registrado en el sii via web con rut-Empresa y clave de la misma.- Mi inquietud es que vi que se puede emitir “boletas de prestacion de servicios a Terceros” que para mi serian la empresas (Estoy en lo correcto SI/NO) o solo puedo emitir facturas, por lo cual la consulta es esta si uno hace boletas a empresas que ellas me retengan el 10% que hago con la declaración del iva que tengo que estar todos los meses emitiendo el FORMULARIO 29 que por ahora estaba solo colocando sin movimiento por ser reciente la empresa.- Que para cuando llegue el momento tener todas las dudas consultadas y claras.-

    Quedo a la espera de sus comentarios

    y espero que hayan tenido un Feliz Año Nuevo

    • Estimado:
      Nuestro instructivo para declarar mediante F29 está dirigido específicamente a profesionales personas naturales (con empleo fijo o independientes [freelancers]). Desconozco el procedimiento para declarar F29 / IVA en el caso de persona jurídica, Empresa o Sociedad (tributación de 1ª categoría). Te recomiendo visitar y registrarte en el portal de Asesoría Legal Virtual que habilitaron el Gob. de Chile y SERCOTEC, donde puedes revisar si tu duda figura entre las preguntas frecuentes, o plantearla directamente. Saludos.

  72. Excelente pagina!!, muy claro, y mucho mejor que el mesón de ayuda o cualquiera de las alternativas de información que da el gobierno. Felicitaciones por el profesionalismo!!!

  73. Hola! excelente post! me aclaró muchas dudas, pero me queda una, hice todo el paso a paso, pero cuando quiero pagar en linea, me sale lo siguiente:
    “Situación Actual
    Ud. ha seleccionado la opción de pago PEL para F29. Si quedó pendiente espere a la conciliación entre la Institución Recaudadora y el SII (máximo 48 hrs.), luego de lo cual la declaración será aceptada, hasta entonces los datos están guardados pero no son declaración Si esta seguro que el pago no se concretó, puede retomar y declarar estos datos presionando el link Declarar Datos Guardados.”
    Lo hice la semana pasada y nada. ¿Qué más tengo que hacer???
    Gracias!

    • Hola Paula. Al parecer hay un problema entre tu Banco (o tu cuenta bancaria) y el SII. Prefiero no aventurar respuesta de algo que no me consta (pudiendo comprometer tu declaración), y en cambio sugerirte que contactes a tu ejecutivo bancario o al SII (tel.: 2 395 11 15) comunicándoles tu situación para que te expliquen qué puede estar ocurriendo o cómo resolverlo. Saludos.

      • Muchas gracias! eso haré!

      • En caso de que quiera ir a pagar a servipac.. cómo tengo que hacerlo? tengo que comprar un formulario 29 y rellenarlo y luego ir a pagar?
        Gracias por la ayuda!!

        • Así es. Pero entiendo que en oficinas del SII te lo dan gratis. En kioskos en cambio debes comprarlo. Hace muchísimo tiempo dejé de declarar en papel, así que si tienes nueva info sobre F29 en este medio, te agradezco me cuentes.

  74. Saul dicho el enero 17, 2014

    hola, primero que todo muchas gracias por la informacion, mil veces mas completa, clara y precisa que la que entregan en las mismas oficinas del sii (para que hablar del sitio web en chino mandarin) lei todo el instructivo y me quedo una sola duda, cuando es el porcentaje del total que declaro que se me devuelve a fin de año? (emision de boletas a personas naturales y yo retengo y pago el 10%)

    • Saul dicho el enero 17, 2014

      perdon, la pregunta es CUANTO es el procentaje del total que declaro que se me devuelve a fin de año

      • Efectivamente, tú declaras (mediante F29) la suma del 10% de cada boleta emitida a cliente persona NATURAL o extranjero un determinado mes. P. ej.: supongamos que el 2013 emitiste 3 boletas de este tipo, dos de ellas en mayo 2013 y una en octubre 2013. Las de mayo fueron por montos de $100.000 y $50.000, respectivamente. En este caso, el 10% de cada boleta sería $10.000 + $5.000, es decir $15.000. Veamos ahora la de octubre, que fue por un monto de, digamos, $20.000. El 10% de esa serían $2.000. O sea que en total el SII te devolverá $10.000 + $5.000 + $2.000 = $17.000 por boletas emitidas a persona NATURAL o cliente extranjero

        A este monto ($17.000) se sumarán los impuestos retenidos y declarados por tus clientes persona JURÍDICA (empresas, instituciones, sociedades, etc), que también es de 10%, pero que deben declarar ELLOS.

        Ahora, recuerda que la devolución de impuestos del SII no es a fin de año, sino en ABRIL de cada año, es decir que recibirás la suma de impuestos por TODAS tus boletas emitidas en 2013 (boletas emitidas a persona NATURAL + boletas emitidas a persona JURÍDICA) recién en ABRIL 2014, cuando hagas la declaración ANUAL de renta, mediante otro formulario: el F22. Para saber cómo se declara renta ANUAL (F22), revisa este link:

        http://www.grafiscopio.com/como-declarar-renta-anual-con-formulario-22/

        Para saber cómo se emiten boletas a persona NATURAL y JURÍDICA, revisa este otro link:

        http://www.grafiscopio.com/como-emitir-boleta-de-honorarios/

  75. Se pasaron !! muy buen aporte… pero me cabe una duda aun, en el F29 no me aparece la línea 111 “Total a pagar en plazo legal” y su casillero, el 91… a que se debe?? gracias.

    • Lo encuentro rarísimo. Acabo de ingresar al F29 en pantalla y SÍ me aparece el casillero que mencionas. Intenta declarar desde otro navegador. Si persiste el problema, comunícate con el SII (tel. 2 395 11 15) para ver si es algún problema de tu cuenta en particular.

  76. El motivo de mi consulta es por el caso que una EMPRESA X POR SUS SERVICIOS ellos me emitirán una boleta a mí como PERSONA NATURAL.- La consulta principalmente como es el sistema de la retención, tengo que pagar retención y si tengo que realizar en este caso el F29 o que me orienten de los pasos a seguir para no tener multas.-

    Esto son los valores que sería la boleta del (RECEPTOR A MI)
    Boleta…….$173.333.-
    10%……….$17.333.-
    Total………. $156.000.-

    Nota: El valor del servicio se pago por completo a ellos.- $156.000 a la empresa que me hiso servicio.-

    Quedo a la espera de sus comentarios
    Saludos Ramiro

    Que tengan un buen dia.-

    • ¿Por qué tendrías que retener y declarar tú ese impuesto? Ellos emitieron la boleta a una persona NATURAL (tú), por tanto ellos deben hacerse cargo de la retención y declaración del impuesto (10%). Distinto sería que tú fueras una empresa o sociedad (persona JURÍDICA). En este caso sí correspondería que tú te hicieras cargo.

      • Okey.- Gracias por la respuesta inmediata en base a mi consulta.- En conclusion yo no tendria que declarar el F29 del mes y dejarlo pasar como una simple boleta y como entendi anteriormente todo el papeleo tiene que realizarlo el receptor.-

        Que tengan un buen día.-

  77. Hola, tengo una duda. He emitido un par de boletas antes, pero siempre el receptor se hacia cargo del 10%. Ahora en enero emiti una que yo debo pagar el 10% pero no se cómo ni cuando. Esoty confundida, ayuda porfavor.

    • Para saber cómo emitir boleta de honorarios, revisa nuestro artículo:
      http://www.grafiscopio.com/como-emitir-boleta-de-honorarios/

      Recuerda que tú debes declarar el impuesto (10%) mediante Formulario 29 SOLAMENTE si emitiste boleta a persona NATURAL (p. ej., un particular, alguien que no sea empresa) o un cliente en el extranjero. Si en cambio emitiste boleta a persona JURÍDICA (empresa, sociedad, institución, etc) corresponde que ELLOS se hagan cargo de retener y declarar ese 10%, NO tú.

  78. Hola, excelente artículo! muy ilustrativo sobre todo para aquellos que nos cuestan estos temas tributarios.

    Una consulta: hice la declaracion 29, pero no pude concretar el pago on line, luego me devolvi, hice la declaracion de nuevo y la pagué sin problemas. Luego, al consultar “Estado de la declaración”, pincho el link “Otros DATOS registrados en el período” y aparece la primera declaración (que no pagué) en estado “En proceso pago PEL”. ¿Que podría hacer al respecto? Muchas gracias!

    • Estimado: Si no puedes anular esa declaración a través del sitio web del SII, comunícate de inmediato con ellos para que te ayuden a hacerlo y de esa forma no quedes con una declaración pendiente. Tel.: 2 395 1115

  79. Felicitaciones por la página, sobretodo por la manera clara de explicar adecuadamente y paso a paso, quedé sorprendida que alguien se tome el tiempo de hacer una guía de declaración, en un país donde la comprensión lectora incluso en profesionales es precaria. Tengo una duda, di una boleta a una persona natural por una relatoría por $52.800 en Noviembre del 2013, olvidé declarar. Lo puedo hacer ahora? y que pasa si no lo hago?. Saludos cordiales.

    • Gracias por tus palabras, estimada. Respecto a tu pregunta: no solo puedes sino que debes declararla. De lo contrario empezarás a acumular multa y al momento de hacer la declaración ANUAL de renta te aparecerá el mensaje “recibida con reparos” (el sistema del SII detecta incongruencia cuando emites una boleta a persona natural pero no declaras el impuesto respectivo), que te impedirá obtener la devolución de impuestos a partir de mayo de este año. Saludos.

  80. Gracias!!! vine por dudas con el formulario 29 y me quedé pegada con un sitio notable!! Feliz encuentro, sorprendida.

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